国创高新(002377) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[4]
内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[4]