海新能科(300072) - 北京海新能源科技股份有限公司内部控制审计报告
财务报告内控审计 - 审计北京海新能源科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月22日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是企业董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
财务报告内控审计 - 审计北京海新能源科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月22日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是企业董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]