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ST联创(300343) - 内部控制审计报告
联创股份联创股份(SZ:300343)2025-04-22 12:50

审计信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告于2025年4月21日出具[10] 责任主体 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]