瑞芯微(603893) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计瑞芯微2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
财务内控 - 审计瑞芯微2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]