合力科技(603917) - 合力科技:2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年续加强以风险管理为导向内控体系建设[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作[12] - 重点关注销售等业务高风险领域[10]
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年续加强以风险管理为导向内控体系建设[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作[12] - 重点关注销售等业务高风险领域[10]