奥比中光(688322) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于奥比中光内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计奥比中光2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告编号为天健审〔2025〕6283号[4] - 出具报告日期为2025年4月21日[11] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 事务所认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9][10] - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[8]
审计相关 - 天健会计师事务所审计奥比中光2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告编号为天健审〔2025〕6283号[4] - 出具报告日期为2025年4月21日[11] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 事务所认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9][10] - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[8]