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长青集团(002616) - 内部控制审计报告
长青集团长青集团(SZ:002616)2025-04-21 12:30

审计相关 - 审计广东长青(集团)股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月19日[10] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]