浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计浙矿重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月19日[7]
内部控制审计 - 审计浙矿重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月19日[7]