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建科股份(301115) - 内部控制审计报告
联检科技联检科技(SZ:301115)2025-04-20 07:58

内部控制评估 - 审计认为建科股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制,无重大非财务报告内部控制缺陷[12][13] 纳入评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 风险评估与管理 - 公司对决策和运营过程定性评估,识别内部风险[22] 募集资金管理 - 截止2024年12月31日,公司募集资金使用无违规情况[30] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为潜在错报≥资产总额3%等[44] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为潜在错报≥资产总额3%等[46] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49]