峆一药业(430478) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0377号[2] - 审计对象为哈一药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 哈一药业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 容诚会计师事务所2013年12月涉及金额8811.5万元[11]
审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0377号[2] - 审计对象为哈一药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 哈一药业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 容诚会计师事务所2013年12月涉及金额8811.5万元[11]