长春一东(600148) - 长春一东2024年度审计委员会履职报告
审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由三人组成,独立董事委员人数占比超二分之一[2] 会议审议情况 - 2024年3 - 10月多次召开会议审议报告及议案[3][4][5] - 2024年12月26日会议听取2024年财务决算审计工作计划汇报[6] 审计评价 - 认为立信所审计期间勤勉尽责,完成各项工作[7] - 未发现公司内部审计工作存在重大问题[8] - 认为公司财务报告符合准则,真实准确完整[10] - 认为公司内部控制评价结果真实有效,无重大及重要缺陷[11]