盾安环境(002011) - 浙江盾安人工环境股份有限公司内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]
内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]