西昌电力(600505) - 内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对西昌电力2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日财报内控有效[7][8] - 审计报告日期为2025年4月15日[9]
审计情况 - 审计公司对西昌电力2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日财报内控有效[7][8] - 审计报告日期为2025年4月15日[9]