中路股份(600818) - 监事会对《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
审计情况 - 中兴华所是公司2024年度内控审计机构,出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 监事会同意董事会对该审计报告专项说明[1] 未来策略 - 监事督促优化内控管理机制,强化落实内审工作[2] - 强调内审部门职能,加强内控执行监督[2] - 持续关注内控效果,维护公司和股东利益[2]
审计情况 - 中兴华所是公司2024年度内控审计机构,出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 监事会同意董事会对该审计报告专项说明[1] 未来策略 - 监事督促优化内控管理机制,强化落实内审工作[2] - 强调内审部门职能,加强内控执行监督[2] - 持续关注内控效果,维护公司和股东利益[2]