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钢研纳克(300797) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
钢研纳克钢研纳克(SZ:300797)2025-04-16 10:31

审计机构聘任 - 公司聘请天健事务所为2024年度财务报表及内控审计机构[1] - 2024年11月28日多会议通过,12月16日股东会通过聘任议案[1] 审计工作情况 - 天健对公司2024年度财报等审计并核查资金占用[2] - 天健认为财报公允,出具标准无保留意见报告[3] 审计沟通协作 - 审计中,天健与公司管理层等多方面沟通[3] - 审计委员会核查评价天健,认为其具备资质能力[3] 审计监督管理 - 审计委员会进场前审阅计划并提意见[3] - 审计中与会计师沟通,敦促按时完成年报审计[4] 报告审议通过 - 2025年4月14日审计委员会会议通过2024年年度报告等议案[4]