开普云(688228) - 2024年内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计开普云公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年3月28日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和评价内控有效性是开普云董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 开普云于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 天健会计师事务所审计开普云公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年3月28日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和评价内控有效性是开普云董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 开普云于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]