海波重科(300517) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制评价 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表核查意见[1] 内部控制情况 - 公司已建立较完善内部控制体系,制度流程持续完善[1] - 公司内部控制符合法规要求,适应经营管理和发展需要[1] - 公司内部控制得到有效执行,保障业务有序高效开展[1] 核查意见日期 - 监事会发表核查意见及全体监事签字日期为2025年3月27日[2][3]