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振华重工(600320) - 振华重工2024年内部控制审计报告
振华重工振华重工(SH:600320)2025-03-27 11:04

审计情况 - 审计针对上海振华重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 责任划分 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控结论 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5]