威高骨科(688161) - 致同审字(2025)第371A004973号山东威高骨科材料股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为威高骨科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 注册会计师认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]