东晶电子(002199) - 内部控制审计报告
东晶电子东晶电子(SZ:002199)2025-03-24 14:02

审计相关 - 审计对象为东晶电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]