康强电子(002119) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月21日[11]
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月21日[11]