杰普特(688025) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市杰普特光电股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月24日[11]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月24日[11]