久远银海(002777) - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
内部控制情况 - 公司建立健全适应管理要求和发展需要的内控体系[1] - 现行内控体系规范完整,组织机构设置合理[1] - 内控管理体系和制度有效执行,无重大缺陷[2] 报告审核 - 监事会审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会一致同意该报告[2]
内部控制情况 - 公司建立健全适应管理要求和发展需要的内控体系[1] - 现行内控体系规范完整,组织机构设置合理[1] - 内控管理体系和制度有效执行,无重大缺陷[2] 报告审核 - 监事会审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会一致同意该报告[2]