悦康药业(688658) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度审计机构,聘期一年[1] - 2024年4月29日相关会议审议通过续聘议案[2][5] - 2024年5月22日股东大会同意续聘[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚有合伙人212人,注册会计师1552人,781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计工作情况 - 容诚对2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[4] - 容诚对2024年度非经营性资金占用等情况核查并出具专项报告[4] 审计沟通与审议 - 2024年年审审计期间,审计委员会与注册会计师沟通审计事项[5] - 2025年3月14日,审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计机构评价 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和能力[5] - 审计委员会认为容诚审计行为规范,报告客观及时,有良好职业操守和业务素质[8]