中信重工(601608) - 信永中和会计师事务所关于中信重工2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 信永中和审计中信重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中信重工董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日中信重工重大方面保持有效财务报告内控[6]
内部控制 - 信永中和审计中信重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中信重工董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日中信重工重大方面保持有效财务报告内控[6]