松原股份:中信建投证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》,本公司遵循下列原则建立和实施内部控制: 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和 高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"松原股份"或"公司")首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 ...