金石亚药:内部控制鉴证报告
金石亚药金石亚药(SZ:300434)2024-04-25 08:21

财务报告内控情况 - 立信会计师事务所对金石亚药2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内控并评价披露[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表鉴证结论[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内部控制存在固有限制和推测未来有效性的风险[6]