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安硕信息:内部控制鉴证报告
安硕信息安硕信息(SZ:300380)2024-04-25 11:58

内部控制相关 - 大信会计师事务所对公司2023年财务报告内控有效性鉴证[2] - 董事会负责设计、实施和维护有效内控并评价其有效性[3] - 注册会计师执行鉴证工作并发表意见[4] - 内控有固有局限性,错报可能未被发现[6] 鉴证结论 - 大信会计师认为公司2023年末保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]