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润和软件:董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
润和软件润和软件(SZ:300339)2024-04-24 12:28

人员情况 - 信永中和合伙人245人,注册会计师1656人,签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元,审计业务收入29.34亿元,证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,同行业上市公司审计客户32家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[3] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等[3] 公司合作 - 公司2023年聘任信永中和为审计机构,聘期一年,审计费用150万元[4] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制,公允反映状况和成果[6] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控,未发现非财务内控重大缺陷[6] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好,按时完成工作[9]