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青松股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
青松股份青松股份(SZ:300132)2024-04-26 17:38

业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入332,731.85万元,审计业务收入307,355.10万元,证券业务收入138,862.04万元[4] - 2022年度大华所上市公司审计客户488家,年报审计收费总额61,034.29万元,公司同行业上市公司审计客户26家[4] - 大华所对公司2023年度财务报表审计年度总费用106万元[15] 人员与资质 - 截至2023年12月31日,大华所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人[4] - 项目合伙人等近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超50家次[6] 执业情况 - 大华所近三年受行政处罚5次等,103名从业人员受相应处罚[5] - 2023年公司与大华所就重大会计审计事项无意见分歧,实施质量复核程序[8] 流程与决策 - 2023 - 2024年公司董事会审计委员会多次会议审议、沟通审计相关事宜[18][19][20] 团队与保障 - 大华所配备专属审计团队,核心成员经验丰富,项目负责人为合伙人[12] - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[14]