青松股份:监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见
内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系,能防范控制风险[1] - 监事会同意《2023年度内部控制评价报告》[1] 资产减值 - 公司2023年度计提资产减值准备符合规定[2] - 计提使会计信息更真实可靠[2] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[2]
内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系,能防范控制风险[1] - 监事会同意《2023年度内部控制评价报告》[1] 资产减值 - 公司2023年度计提资产减值准备符合规定[2] - 计提使会计信息更真实可靠[2] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[2]