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金财互联:2023年度内部控制规则落实自查表
金财互联金财互联(SZ:002530)2024-04-25 15:36

审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息管理 - 公司在年度报告等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员证券交易情况[3] - 公司在首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息,变化时2个交易日内更新[3] 人员检查 - 独立董事徐跃明现场检查公司情况22天,张正勇和钱世云各16天[4] 活动记录 - 公司每次投资者关系活动结束后两个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[2] 审计检查 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] 会议审议 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告[2] 股票交易 - 公司董事等人员买卖本公司股票前书面通知董事会秘书[3] 声明承诺 - 公司控股股东等签署声明及承诺书并报深交所和董事会备案[4]