光华股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构相关决策 - 2023年4月23日公司董事会和监事会通过续聘天健为2023年度审计机构议案,5月15日股东大会同意续聘[8] - 审计委员会2023年4月13日同意续聘天健并提请董事会审议,2024年4月12日审议相关议案并提交董事会[12][13] 审计机构情况 - 公司聘请天健为2023年度财务报表和内部控制审计机构[3] - 2023年天健业务收入34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年天健上市公司客户675家,审计收费总额6.63亿元,同行业上市公司审计客户513家[3][4] 审计相关评价 - 天健对公司2023年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[9] - 审计委员会认为天健审计表现良好,按时完成2023年年报审计工作[15]