蓝焰控股:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2023年审计工作 - 组织召开六次审计委员会会议[2] - 审议通过选聘和变更2023年度会计师事务所议案[4] - 认为年报审计会计师事务所勤勉尽责[5] 审计评估 - 肯定内部审计工作并建议整改[5] - 认为财务报告真实准确无欺诈[5] - 认为内控体系完善运作合规[7] 2024年展望 - 审计委员会将提升履职能力维护权益[7]
2023年审计工作 - 组织召开六次审计委员会会议[2] - 审议通过选聘和变更2023年度会计师事务所议案[4] - 认为年报审计会计师事务所勤勉尽责[5] 审计评估 - 肯定内部审计工作并建议整改[5] - 认为财务报告真实准确无欺诈[5] - 认为内控体系完善运作合规[7] 2024年展望 - 审计委员会将提升履职能力维护权益[7]