确成股份:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计确成硅化学股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月24日[8] - 涉及金额15450万元[9] - 会计师事务所执业证书序号为0001247[10]
财务审计 - 审计确成硅化学股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月24日[8] - 涉及金额15450万元[9] - 会计师事务所执业证书序号为0001247[10]