润达医疗:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司内部控制审计报告
审计相关 - 亚太(集团)会计师事务所于2024年4月25日出具上海润达医疗科技股份有限公司审计报告[1][11] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错的可能性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 亚太(集团)会计师事务所于2024年4月25日出具上海润达医疗科技股份有限公司审计报告[1][11] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错的可能性,推测未来有效性有风险[6]