财达证券:财达证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会构成 - 2023年财达证券第三届董事会审计委员会由3名非高管董事组成,独董超半数[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会召开10次会议,审议多项议案[2][3] 人员出席情况 - 韩永强、李长皓出席审计委员会会议10次,张明出席9次,韩旭出席1次[4] 人员变动 - 2023年10月24日,张明离任,韩旭任职审计委员会[4] 审计机构聘任 - 2023年审计委员会第四次会议同意续聘中审众环为外部和内控审计机构[4] 审计沟通与检查 - 2023年1、4月召开2022年度财报审计沟通会[5] - 2023年4、8月稽核审计部提交内部检查报告[7][8] 报告审议 - 审计委员会审议通过2022、2023年多期财报及内控评价报告等议案[6][7][9] 交易审议 - 审计委员会审议通过关联交易等议案[9][10] 内控评价 - 董事会审计委员会认为公司2023年上半年内控有效,无重大缺陷或风险[8]