明月镜片:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失超近三年平均税前利润总额10%[6] - 重要缺陷潜在损失超5%但小于10%[6] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告[7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 上一年度无内部控制缺陷[10] - 报告期内无其他重大影响的内控信息[11]