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争光股份:2023年度内部控制审计报告
争光股份争光股份(SZ:301092)2024-04-21 07:40

内部控制相关 - 审计浙江争光实业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9]