争光股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
审计情况 - 审计公司对争光股份2023年度财务报表及汇总表进行审计[4] - 审计工作按中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[10] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映公司2023年度情况[9] 责任归属 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6]
审计情况 - 审计公司对争光股份2023年度财务报表及汇总表进行审计[4] - 审计工作按中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[10] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映公司2023年度情况[9] 责任归属 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6]