崧盛股份:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期未发现内控重大和重要缺陷[13][15] 缺陷界定 - 财务报告一般缺陷涉及总资产错报<0.5%等[6] - 非财务报告重要缺陷损失金额占0.5%-1.5%[11]
内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期未发现内控重大和重要缺陷[13][15] 缺陷界定 - 财务报告一般缺陷涉及总资产错报<0.5%等[6] - 非财务报告重要缺陷损失金额占0.5%-1.5%[11]