中洲特材:国投证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产或营收1%[6] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 综合评价 - 国投证券认为公司法人治理结构健全、制度完备[13] - 公司内控良好,符合规范要求[14]
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产或营收1%[6] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 综合评价 - 国投证券认为公司法人治理结构健全、制度完备[13] - 公司内控良好,符合规范要求[14]