诚益通:大信会计师事务所关于公司2023年度内部控制鉴证报告
内部控制 - 大信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性认定鉴证[2] - 设计、实施和维护内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师按准则执行鉴证工作提供合理基础[4][5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6][7] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]
内部控制 - 大信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性认定鉴证[2] - 设计、实施和维护内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师按准则执行鉴证工作提供合理基础[4][5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6][7] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]