汇金股份:监事会关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见
财务审计 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[2] - 大华对2023年度财务报告出具带保留意见审计报告[2] 保留意见事项 - 涉及高管留置、转让子公司商业逻辑及款项可收回性[2] 监事会行动 - 同意《董事会对保留意见审计报告的专项说明》[2] - 持续关注监督降低不利影响,文件日期2024年4月26日[2][3]
财务审计 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[2] - 大华对2023年度财务报告出具带保留意见审计报告[2] 保留意见事项 - 涉及高管留置、转让子公司商业逻辑及款项可收回性[2] 监事会行动 - 同意《董事会对保留意见审计报告的专项说明》[2] - 持续关注监督降低不利影响,文件日期2024年4月26日[2][3]