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聚光科技:聚光科技(杭州)股份有限公司2023年度内部控制审计报告
聚光科技聚光科技(SZ:300203)2024-04-22 14:23

内部控制相关 - 审计聚光科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]