声迅股份:内部控制审计报告
声迅股份声迅股份(SZ:003004)2024-04-25 15:07

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 制度建设 - 制定《公司章程》等制度形成制约机制[12] - 制定《招聘管理制度》增强人员管理规范性[14] - 通过《对外投资管理制度》控制投资风险[15] 组织架构 - 设立系统集成、安检等事业部[13] - 设立审计委员会并制定工作细则[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[20] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[22] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 无以前年度延续及其他内控重大事项[24][25]