润都股份:董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构信息 - 截止2023年12月31日大华会计师事务所合伙人270人,注会1471人,1141人签过证券服务业务审计报告[2] 审计流程 - 2023年4月26日公司审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构,聘期一年[3] - 2023年5月18日续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[3] - 2024年4月17日公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 审计结果 - 大华会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为大华会计师事务所具备资质和能力,年报审计表现良好[6][9]