联诚精密:长城证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
联诚精密联诚精密(SZ:002921)2024-04-19 15:26

内部控制情况 - 长城证券核查公司2023年度内控自评报告[1] - 基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 评价期至发出日无影响内控有效性因素[2] 体系评价 - 公司法人治理与内控体系较健全[4] - 内控符合法规和监管规范要求[4] - 2023年度内控自评报告反映实际情况[4]