华森制药:2023年度内部控制评价报告
内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况担保须经股东大会审议[9] 制度建设 - 公司制定多项制度防范资金、销售等业务风险[7][9][11][12] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷有不同定量标准[13] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14]