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弘亚数控:内部控制审计报告
弘亚数控弘亚数控(SZ:002833)2024-04-25 13:04

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[1] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]